为加强对基层工会经费收支管理的审计监督,保障工会经费安全有效使用,今年8月以来,东湖区总工会经费审查委员会按照年度工作计划成立了审计组,依据《中国工会审计条例》《国家内部审计准则》等相关规定,对全区镇、街道(管理处)工会联合会和部分机关事业单位工会委员会等共计15家基层工会开展了2019-2020年度财务收支使用管理情况审计工作。
一是审计工作程序规范有序。在实施审计前对被审计单位做了审前调查,下发了审计通知书,编制了审计实施方案和审计报告征求意见稿,并进行了现场意见反馈和书面征求意见。
二是审计整改建议实事求是。针对审计出的问题情况,审计组提出了切实可行的整改建议,对进一步规范工会财务工作起到了积极作用。此次审计共提出整改意见40余条,被审计单位对此表示认可,积极整改。
三是多措并举整改成效明显。整改建议发出后,及时督促被审计单位及时反馈,认真整改,建立和完善健全相关内控制度,补齐相关财务资料,规范了财务会计管理与核算,进一步维护了工会经济活动安全有序的运行。
下一步,东湖区总工会还将持续加大对基层工会经费使用的审查力度,坚持分期分批开展基层工会经费审计工作,推动各级工会经费收支使用管理更加合理、更加规范和更有效率,确保工会经费做到“应收尽收”“取之于职工,用之于职工”;督促基层工会管好用好工会经费,多为职工群众办实事、做好事、解难事,让工会经费真正惠及职工群众和工会会员。